会昌县侨联部门 2021 年度部门决算 目录
第一部分 侨联部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算 情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县侨联部门概况
一、部门主要职能
( 一 )教育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、 侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。
( 二 ) 围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放 和现代化建设;密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进 行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资 金、技术、人才等工作。
(三) 协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会 公益事业;为侨属、侨资企业提供服务;办好侨联所属企事业。
( 四 ) 开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、 侨眷和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针 政策提供建议。
( 五 ) 配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工 作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:会昌县侨 联。
本部门 2021 年年末实有人数 2 人,其中在职人员 2 人.
第二部分 2021 年度部门决算表
见附件
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2021 年度收入总计 47.08 万元,其中年初结转和结 余 0 万元,较 2020 年增加 10.72 万元,增长 29.48%;本年收入 合计 47.08 万元,较 2020 年增加 10.72 万元,增长 29.48%,主 要原因是:人员变动及基数调整。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 47.08 万元,占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门 2021 年度支出总计 47.08 万元,其中本年支出合计 47.08 万元,较 2020 年增加 10.72 万元,增长 29.48%,主要原 因是:人员变动及基数调整;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:人员变动及基数调整。
本年支出的具体构成为:基本支出 47.08 万元, 占 100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 47.08 万
元,决算数为 47.08 万元,完成年初预算的 100%。其中:
( 一 ) 一般公共服务支出年初预算数为 41.72 万元,决算数 为 41.72 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动 及基数调整。
( 二 ) 社会保障和就业支出年初预算数为 2.51 万元,决算 数为 2.51 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动及基数调整。
( 三 )卫生健康支出年初预算数为 0.97 万元,决算数为 0.97 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动及基数调 整。
( 四 )住房保障支出年初预算数为 1.88 万元,决算数为 1.88 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动及基数调 整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.08 万
元,其中:
( 一 )工资福利支出 24.15 万元,较 2020 年增加 6.32 万元, 增长 35.45%,主要原因是:人员变动及基数调整。
( 二 ) 商品和服务支出 22.93 万元,较 2020 年增加 5.1 万 元,增长 28.6%,主要原因是:人员变动及基数调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 年初预算数为 0.8 万元,决算数为 0.4 万元,完成预算的 50%, 决算数较 2020 年减少 0.28 万元,下降 70%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元,决算数为 0.4 万元,完成预算的 50 %,决算数较 2020 年减少 0.28 万元, 下降 70%,主要原因是实际接待人数因疫情原因有所浮动。决算 数较年初预算数减少的主要原因是:实际接待人数因疫情原因有所浮动。全年国内公务接待 10 批,累计接待 60 人次,其中外事 接待 0 批,累计接待 0 人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.93 万元,较上年决 算数 22.05 增加 0.88 万元,增长 3.99%,主要原因是:办公设 施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,
八、国有资产占用情况说明。
截止 2021 年 12 月 31 日,本部门 (单位) 国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明 我部门无二级项目。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当 细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
(可参照如下格式进行说明) 。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌照费) ,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买 货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
附件:1.侨联2021决算公开(2)2.侨联2021决算公开(PDF盖章版)(1)