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会昌县侨联2021年决算公开

来源: 发布日期: 发布时间:2022-11-09 09:13:37

昌县侨联部门 2021 年度部门决算

一部分  侨联部门概况

、部门主要职责

二、部门基本情况

部分  2021 年度部门决算表

、收入支出决算总表

、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分  2021 年度部门决算情况说

、收入决算情况说明

二、支出决算情况说

、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算 况说明

六、机关运行经费支出情况说

、政府采购支出情况说明

、国有资产占用情况说明

、预算绩效情况说明

四部分  名词解释


一部分   会昌县侨联部门概况

、部门主要职能

( 一 )育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、 侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。

( 二 ) 围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放 现代化建设;密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进 济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资 金、技术、人才等工作。

(三) 协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会 益事业;为侨属、侨资企业提供服务;办好侨联所属企事业。

( 四 ) 开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、 和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针 策提供建议。

( 五 ) 配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工

、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:会昌县侨 联。

部门 2021 年年末实有人数 2 人,其中在职人员 2 人.


第二部分   2021 年度部门决算表

          见附件


第三部分   2021 年度部门决算情况说明

、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 47.08 万元,其中年初结转和结 0 万元,较 2020 年增加 10.72 万元,增长 29.48%;本年收入 计 47.08 万元,较 2020 年增加 10.72 万元,增长 29.48%,主 原因是:人员变动及基数调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 47.08 万元,占 100%

、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 47.08 万元,其中本年支出合计 47.08 万元,较 2020 年增加 10.72 万元,增长 29.48%,主要原 因是:人员变动及基数调整;年末结转和结余 0 万元,较 2020 年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:人员变动及基数调整。

本年支出的具体构成为:基本支出 47.08 万元, 占 100%。

、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 47.08 万

元,决算数为 47.08 万元,完成年初预算的 100%。其中:

( 一 ) 一般公共服务支出年初预算数为 41.72 万元,决算 为 41.72 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动 及基数调整

( 二 ) 社会保障和就业支出年初预算数为 2.51 万元,决算 数为 2.51 万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动及基数调整

( 三 )卫生健康支出年初预算数为 0.97 万元,决算数为 0.97 ,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动及基数调

( 四 )住房保障支出年初预算数为 1.88 万元,决算数为 1.88 ,完成年初预算的 100%,主要原因是:人员变动及基数调

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.08 万

,其中:

( 一 )工资福利支出 24.15 万元,较 2020 年增加 6.32 万元 长 35.45%,主要原因是:人员变动及基数调整。

( ) 商品和服务支出 22.93 万元,较 2020 年增加 5.1 万 元,增长 28.6%,主要原因是:人员变动及基数调整

五、一般共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出 初预算数为 0.8 万元,决算数为 0.4 万元,完成预算的 50%, 决算数较 2020 年减少 0.28 万元,下降 70%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元,决算数为 0.4 万元,完成预算的 50 %,决算数较 2020 年减少 0.28 万元, 下降 70%,主要原因是实际接待人数因疫情原因有所浮动。决算 数较年初预算数减少的主要原因是:实际接待人数因疫情原因所浮动。全年国内公务接待 10 批,累计接待 60 人次,其中外事 0 批,累计接待 0 人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,全年购置公务用车0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,年末公务用车保有0辆。

机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 22.93 万元,较上年决 算数 22.05 增加 0.88 万元,增长 3.99%,主要原因是:办公设 设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元,

、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日,本部门 (单位) 国有资产占用情 况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

、预算绩效情况说明 部门无二级项目

四部分   名词解释

词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预 算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适 细化

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说

(可参照如下格式进行说明) 。

“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因 出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务 购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税、牌费) ,按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位 规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出

关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位 (包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购 货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 运行维护费以及其他费用。


附件:1.侨联2021决算公开(2)2.侨联2021决算公开(PDF盖章版)(1)