会昌县委统战部2021年度部门决算
目 录
第一部分 会昌县委统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 会昌县委统战部概况
一、部门主要职能
1.宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2.对统一战线工作情况开展调查和研究,向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况,提出开展统战工作的意见和建议,检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况,协调我县统一战线方面的关系,负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3.协助市委统战部联系无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作;受县委委托,向无党派人士通报县委的工作情况;选拔培养新一代的无党派代表人士。4.贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士;做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6.负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作,了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况;协助有关部门管理工商联,联系对台办、侨联等部门的工作。7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策性的建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,并积极开展思想政治工作。8.调查研究党外知识分子代表人士的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外人士的工作。9.领导工商联党组,指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10.完成县委和市委统战部交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数15人,其中在职人员15人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员2人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
编制单位:会昌县委统战部 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 500.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 373.84 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 40.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 60.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.66 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 4.99 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 8.93 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 500.42 | 本年支出合计 | 58 | 500.42 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 500.42 | 总计 | 62 | 500.42 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 | |
编制单位:会昌县委统战部 |
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| 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 500.42 | 500.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 373.84 | 373.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20123 | 民族事务 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20125 | 港澳台事务 | 41.72 | 41.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012501 | 行政运行 | 18.79 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012502 | 一般行政管理事务 | 22.93 | 22.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20134 | 统战事务 | 317.12 | 317.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013401 | 行政运行 | 85.61 | 85.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 231.51 | 231.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
205 | 教育支出 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20502 | 普通教育 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20701 | 文化和旅游 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:会昌县委统战部 | 2021年度 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 500.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 373.84 | 373.84 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 60 | 60 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 4.99 | 4.99 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 500.42 | 本年支出合计 | 59 | 500.42 | 500.42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |
| 61 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |
| 62 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |
| 63 |
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总计 | 32 | 500.42 | 总计 | 64 | 500.42 | 500.42 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 |
编制单位:会昌县委统战部 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 500.42 | 500.42 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 373.84 | 373.84 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
20125 | 港澳台事务 | 41.72 | 41.72 | 0.00 | ||
2012501 | 行政运行 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | ||
2012502 | 一般行政管理事务 | 22.93 | 22.93 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 317.12 | 317.12 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 85.61 | 85.61 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 231.51 | 231.51 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
编制单位:会昌县委统战部 |
| 2021年度 |
| 金额单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 130.98 | 302 | 商品和服务支出 | 369.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 52.48 | 30201 | 办公费 | 113.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.46 | 30202 | 印刷费 | 73.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 20.44 | 30203 | 咨询费 | 52.43 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 1.18 | 30204 | 手续费 | 11.21 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8.93 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 23.96 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 30.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.90 | 30214 | 租赁费 | 19.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 7.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 5.30 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.39 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.95 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.91 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 130.98 | 公用支出合计 | 369.45 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
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| 公开07表 |
编制单位:会昌县委统战部 | 2021年度 |
| 金额单位:万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 8.60 | 6.78 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 8.60 | 6.78 |
(1)国内接待费 | 7 | - | 6.78 |
其中:外事接待费 | 8 | - | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | - | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 74 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 700 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 |
编制单位:会昌县委统战部 |
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| 2021年度 |
| 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:当此表数据为零时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开09表 |
编制单位:会昌县委统战部 |
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| 2021年度 |
| 金额单位:万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
国有资产占用情况表 | ||
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| 公开10表 |
编制单位:会昌县委统战部 | 2021年度 | 单位:台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 | 2 |
|
2.主要领导干部用车 | 3 |
|
3.机要通信用车 | 4 |
|
4.应急保障用车 | 5 |
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5.执法执勤用车 | 6 |
|
6.特种专业技术用车 | 7 |
|
7.离退休干部用车 | 8 |
|
8.其他用车 | 9 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 10 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) | 11 |
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注:本表反映截止2021年12月31日,部门占用的国有资产情况。 | ||
说明:当此表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计500.42万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年增加173.54万元,增长53.09%;本年收入合计500.42万元,较2020年增加173.54万元,增长53.09%,主要原因是:人员增加,人员经费增加;业务增加,业务经费增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入500.42万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计500.42万元,其中本年支出合计 500.42万元,较2020年增加173.54万元,增长53.09%,主要原因是:人员经费、业务经费增加;年末结转和结余 0万元,较2020年增加173.54万元,增长53.09%,主要原因是:人员经费、项目经费、业务经费增加。
本年支出的具体构成为:基本支出500.42万元,占100%0。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为500.42万元,决算数为500.42万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为373.84万元,决算数为373.84万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算执行未超出。
(二)教育支出年初预算数为40万元,决算数为40万元,完成年初预算的100%,主要原因是未超出预算。
(三)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为60万元,决算数为60万元,完成年初预算的100%,主要原因是未超出预算。
(四)社会保障与就业支出年初预算数为12.66万元,决算数为12.66万元,完成年初预算的100%,主要原因是未超出预算。
(五)卫生健康支出年初预算数为4.99万元,决算数为4.99万元,完成年初预算的100%,主要原因是未超出预算。
(六)住房保障支出年初预算数为8.93万元,决算数为8.93万元,完成年初预算的100%,主要原因是未超出预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出500.42万元,其中:
(一)工资福利支出130.98万元,较2020年增加24.38万元,增长22.87%,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出369.45万元,较2020年增加189.17万元,增长104.93 %,主要原因是:业务增加,支出也增加。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年减少40万元,下降100 %,主要原因是:无补助支出。
(四)资本性支出0万元,较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:无支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.6万元,决算数为6.78万元,完成预算的78.84 %,决算数较2020年增加0.37万元,增长5.77%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出年初预算数为8.6万元,决算数为 6.78万元,完成预算的78.84%,决算数较2020年增加0.37万元,增长5.77%,主要原因是业务增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少接待,节约支出。全年国内公务接待74批,累计接待700人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事业务。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出346.51万元,较上年决算数180.28增加166.23万元,增长92.21%,主要原因是:人员数量增加,人员经费增加;业务增加,工作经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日,本部门无国有资产。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金 80万元.
组织对“支持少数民族发展”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看,总体完成了年度目标,项目实施过程中严格执行项目管理制度和财经制度,资金的使用提前审批,并且实行专项管理,项目主要包括少数民族村光伏发电项目和果品加工项目,改善了少数民族村组的生活水平。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出370.61万元。从评价情况来看,大统战工作格局进一步完善,“党建质量过硬行动”有序推进,乡贤回归工程有成效,开展党外干部培训班、知联会新联会培训班、民族宗教界培训班各1次,外出联系乡贤,招商引资,服务好非公经济代表人士,为全县经济社会发展贡献统战力量。。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
一、基本情况
(一)项目概况。通过项目的实施,促进少数民族村组和群众收入的增长,改善生活环境并且提升少数民族文化的氛围,促进了民族传统文化的传承、保护和发展,促进少数民族事业的进步,团结互助和谐的社会主义民族关系得到进一步改善。
(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。总体完成了年度目标,项目实施过程中严格执行项目管理制度和财经制度,资金的使用提前审批,并且实行专项管理,项目主要包括少数民族村光伏发电项目和果品加工项目,改善了少数民族村组的生活水平。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。2021年少数民族发展资金80万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。对项目的立项过程、实施过程、相应的招投标程序、是否达到对应的绩效目标进行评价。
(三)绩效评价工作过程。2021年少数民族发展资金80万元主要用于筠门岭镇上增、龙头畲族村光伏发电项目和洞头乡果品加工项目。对项目的实际实施情况进行了实地查看,对项目资料进行了审核。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)少数民族发展资金2021年安排的项目已经实施完成,但由于资金紧张,在资金拨付方面还存在不足。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。根据我县少数民族村发展的实际需要,在筠门岭镇和洞头乡等两个有少数民族村的乡镇实施项目,由乡政府和村委会做业主,对相关项目进行讨论和决策。
(二)项目过程情况。在项目实施过程中,严格履行相关招投标手续,项目实施符合规范。
(三)项目产出情况。在筠门岭镇龙头和上增畲族村实施了光伏发电项目,惠及少数民族村,助力少数民族村经济社会发展。在洞头乡实施果品加工项目,直接促进少数民族增收。
(四)项目效益情况。实施少数民族发展项目,光伏发电和果品加工,在今后的一段时间内,都能获得相应的效益。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。从少数民族工作的实际情况出发,制定预算和计划,但实际实施过程中,还会有资金紧张等问题,拨付不及时,影响有关绩效指标。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
会昌县委统战部2021年度部门决算(1)
会昌县委统战部2021年 部门决算公开表格